中共岳阳市委机构编制委员会办公室2025年度
部门预算
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目录
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第一部分 2025年部门预算说明
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第二部分 2025年部门预算公开表格
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1、收支总表
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2、收入总表
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3、支出总表
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4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
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5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
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6、财政拨款收支总表
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7、一般公共预算支出表
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8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
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9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
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10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
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11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
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12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
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13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
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14、一般公共预算“三公”经费支出表
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15、政府性基金预算支出表
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16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
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17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
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18、国有资本经营预算支出表
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19、财政专户管理资金预算支出表
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20、专项资金预算汇总表
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21、项目支出绩效目标表
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22、部门整体支出绩效目标表
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23、一般公共预算基本支出表
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注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
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第一部分 2025年部门预算说明
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一、部门基本概况
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(一)职能职责
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相关内容,依法不予公开。
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(二)机构设置
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相关内容,依法不予公开。
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二、部门预算构成
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本部门无独立核算的二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为本部门(单位)自己。
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三、部门收支总体情况
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本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
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(一)收入预算
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包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算586.50万元,其中,一般公共预算拨款586.50万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年减少0.46万元,主要是因为财政资金紧张,落实过紧日子。
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(二)支出预算
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2025年本部门支出预算586.50万元,其中,201一般公共服务支出417.48万元,208社会保障和就业支出79.78万元,210卫生健康支出47.10万元,221住房保障支出42.14万元,支出较去年减少0.46万元,主要是因为财政资金紧张,落实过紧日子。
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四、一般公共预算拨款支出预算
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2025年一般公共预算拨款支出预算586.50万元,其中,201一般公共服务支出417.48万元,占71.18%;208社会保障和就业支出79.78万元,占13.6%;210卫生健康支出47.10万元,占8.03%;221住房保障支出42.14万元,占7.19%;具体安排情况如下:
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(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为565.80万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
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(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为20.70万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:日常工作经费专项支出20.70万元,主要用于本年度机构编制重点工作方面。
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五、政府性基金预算支出
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2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
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六、其他重要事项的情况说明
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(一)机关运行经费
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本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款91.60万元(数据来源见表12),比上一年增加2.78万元,增加3.13%。主要原因是本年度将预算中的3.76万元残保金算入机关运行经费。
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(二)“三公”经费预算
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本部门2025年“三公”经费预算数3.50万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.50万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。2025年三公经费预算较上年减少0.3万元,主要原因是厉行节约,过紧日子,严格控制公务接待支出。
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(三)一般性支出情况
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本部门2025年会议费预算0.30万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开2次会议,人数90人,内容为全市编办主任座谈会、机构编制重点工作推进会;培训费预算0.00万元,2025年度本部门未计划安排培训;2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
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(四)政府采购情况
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本部门2025年政府采购预算总额72.85万元,其中工程类0万元,货物类10.29万元,服务类62.56万元。
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(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
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截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
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(六)预算绩效目标说明
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本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为586.50万元,其中,基本支出565.80万元,项目支出20.70万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
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七、名词解释
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1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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第二部分 2025年部门预算公开表格
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1、收支总表
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2、收入总表
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3、支出总表
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4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
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5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
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6、财政拨款收支总表
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7、一般公共预算支出表
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8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
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9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
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10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
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11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
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12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
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13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
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14、一般公共预算“三公”经费支出表
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15、政府性基金预算支出表
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16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
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17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
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18、国有资本经营预算支出表
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19、财政专户管理资金预算支出表
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20、专项资金预算汇总表
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21、项目支出绩效目标表
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22、部门整体支出绩效目标表
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23、一般公共预算基本支出表
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注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
2025年中共岳阳市委机构编制委员会办公室部门预算公开表(功能科目到明细).xlsx
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